您现在的位置:网站首页 > 市科技局 > 财经信息 > 正文内容

科技局2017年度部门决算

索引号:/201812-55588 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 市科技局 生成时间:2018-12-17 09:12 信息名称:科技局2017年度部门决算 【字体:

目    录

 

第一部分  科技局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  科技局部门概况

 

  一、部门主要职能

  (一)全面贯彻落实“科学技术是第一生产力”的思想,积极宣传、贯彻、执行党和政府有关科技工作的方针、政策和法规;研究提出科技发展规划和科技促进经济与社会发展的措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域。

  (二)研究落实科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新机制。

  (三)协调指导市科技型中小企业技术创新工作,推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。

  (四)研究多渠道增加科技投入的措施。

  (五)研究制订加强高新技术发展的政策措施。

  (六)强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南的制定并指导实施。

  (七)合理分配使用和调节各类科技经费和物资。

  (八)指导全市民营科技工作。

  (九)提出学习贯彻落实科技法律、法规的建议。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:科技局机关、科技情报站。

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计564.41万元,其中上年结转和结余0万元,较上年减少了41.8%;主要原因是:项目资金减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入564.41万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占0 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计564.41万元,其中本年支出合计564.41万元,较上年减少41.8%,主要原因是:项目资金减少,;年末结转和结余 0万元,较上年增长0%,主要原因是:无增减变化。

  本年支出的具体构成为:基本支出154.41万元,占27.36%;项目支出410万元,占72.64%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为117.74万元,决算数为564.41万元,完成年初预算的479.37%,主要原因是工资增加,各级项目资金增加。

  本年支出中财政拨款支出564.41万元,较上年减少 41.8%,财政拨款支出主要用于:科学技术支出532.38万元,占94.1%;社会保障和就业支出17.38万元,占3.1%;医疗卫生与计划生育支出4.44万元,占1%;住房保障支出10.21万元,占1.8%;

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出564.41 万元,其中:

  (一)工资福利支出 150.38 万元,较2016年增加134.3万元,增长19.97 %,主要原因是:增加人员,工资福利增加。

  (二)商品和服务支出 34.92 万元,较2016年增加32.54万元,增长7.3%,主要原因是:办公费增加。

  (三)对个人和家庭补助支出379.1 万元,较2016年增加减少424.47万元,下降49.12 %,主要原因是:各级项目资金减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为8.36万元,决算数为6.55万元,完成预算的78.34%,决算数较上年减少1.85%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %。

  (二)公务接待费支出决算数为6.55万元,年初预数为8.36万元,较上年减少1.85%。主要原因是:落实中央八项规定,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,较上年增加0%,主要原因是:取消了公务用车

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费154.41万元,较上年减少2.67 %,主要原因是:厉行节约。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 5个,共涉及资金410万元,占一般公共预算项目支出总额的 72.64%。

  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
   2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
   7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  8、“三公经费”包括“因公出国(境)费用”、“公务车购置及运行维护费”、“公务接待费”。

  9、机关运行经费: 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

[添加收藏] [打印文章] [关闭窗口]
分享到: 更多

主办:贵溪市人民政府  承办单位及维护:贵溪市经济信息中心


推荐IE9以上版本,分辨率1024*768